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预决算公开专栏
日博365备用网站2015年度决算公开说明
作者: 文章来源:秘书处 更新时间:2016/10/13
  一、概况

  1.主要职能

  政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

  2.决算单位构成

  纳入政协办公厅2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  日博365备用网站办公厅本级

  二、2015年度决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)关于市政协办公厅2015年度收入支出决算总体情况说明(取自财决02收入支出决算总表)

      市政协办公厅2015年度部门决算收入总计1614.59万元,支出总计1627.68万元。与2014年度相比,收入增加73.66万元,支出增加106.7万元,收入增长4.8%。主要原因是工资的正常增长。

  (二)关于市政协办公厅2015年度收入决算情况说明(取自财决03表收入决算表)

      本年收入合计1614.59万元,其中:财政拨款收入1614.59万元,占100%。

  (三)关于市政协办公厅2015年度支出决算情况说明(取自财决04表支出决算表)

  本年支出合计1627.68万元,其中:基本支出1012.9万元,占62%;项目支出614.78万元,占38%。

  (四)关于市政协办公厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

  市政协办公厅2015年度财政拨款收支总决算1614.59万元,支出1627.68万元。与2014年度相比,财政拨款收入增加73.72万元,支出增加106.71万元,收入增长4.7%。主要原因是工资的正常增长。

  (五)关于市政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况(取自财决04表支出决算表)

  市政协办公厅2015年度财政拨款支出1627.61万元,占本年支出合计的99.9%。与2014年度相比,财政拨款支出增加106.71万元,增长7%。主要原因是工资的正常增长。

  2. 财政拨款支出决算结构情况(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

  市政协办公厅2015年度财政拨款支出1627.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出755.89万元,占46%;社会保障和就业(类)支出871.72万元,占54%。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  (六)关于市政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  市政协办公厅2015年度财政拨款基本支出1012.9万元,其中:人员经费871.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费141.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

  (七)关于市政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(预算数由预算部门填,决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表)

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  市政协办公厅2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为182万元,支出决算为140.19万元,完成预算的77%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.75万元,完成预算的19%;公务用车购置及运行费支出决算为136.05万元,完成预算的83%;公务接待费支出决算为2.4万元,完成预算的26%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行了中央八项规定。

      2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加9.07万元,增长6.9%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.75万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加7.39万元,增长5.7%;公务接待费支出决算没有增加。因公出国(境)费支出决算增加(减少)的主要原因是14年没有支出,15年有支出;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车的修理和“双创”工作。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.75万元,占0.1%;公务用车购置及运行费支出决算136.05万元,占8.3%;公务接待费支出决算2.4万元,占0.1%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出全年安排1因公出国(境)累计1人次。开支内容包括:来回机票和住宿费用。

  (2)公务用车购置及运行费支出136.05万元。其中:公务用车运行支出136.05万元,主要用于车辆保险、维修、运行等费用。

  (3)公务接待费支出2.4万元。其中:其他国内公务接待支出2.4元,主要用于正常的来宾接待。

  附表:1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

明细请见附件:


2015年度部门决算公开说明附表.XLS     下载附件     在线浏览
中国人民政治协商会议海口市委员会2015年决算批复.xls     下载附件     在线浏览
文章来源:秘书处
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